2026年1月21日,我中心结合招投标自查和项目审计情况,组织开展内部控制手册优化专题讨论,重点围绕单位层面内部控制环节进行系统梳理,并对采购业务控制环节中的单位自采流程、采购验收流程实施小幅优化调整。
会上,工作人员聚焦内部控制关键节点,结合实际案例深入讨论,针对现有流程中存在的短板提出改进建议,通过完善制度规范、明确职责分工,进一步提升采购业务规范化水平和风险防控能力,为中心各项工作高效有序开展提供坚实制度保障。
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